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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0019790
Monto de la Factura
₲ 34.117.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.174.427

Retención DNCP
₲ 124.772
Retención IVA
₲ 487.393
Retención Renta
₲ 1.299.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
170/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204838
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.917.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.539.917.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399757
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional