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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004361
Monto de la Factura
₲ 32.658.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.623.821

Retención DNCP
₲ 115.195
Retención IVA
Retención Renta
₲ 890.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197297
Monto Contrato
₲ 4.146.395.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.005.334.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.005.334.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional