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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0025029
Monto de la Factura
₲ 61.918.680
Nro. Solicitud de Transferencia
123056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.979.017

Retención DNCP
₲ 228.804
Retención IVA
₲ 884.553
Retención Renta
₲ 1.769.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
275/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209117
Monto Contrato
₲ 440.524.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.412.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.412.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional