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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.920

Retención DNCP
₲ 4.656
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
₲ 1.260

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
238/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207537
Monto Contrato
₲ 21.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.005.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.005.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional