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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001252
Monto de la Factura
₲ 21.801.700
Nro. Solicitud de Transferencia
85300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.535.615

Retención DNCP
₲ 76.901
Retención IVA
₲ 594.592
Retención Renta
₲ 594.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197285
Monto Contrato
₲ 383.414.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.798.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.798.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional