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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010090
Monto de la Factura
₲ 9.246.910
Nro. Solicitud de Transferencia
139033
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.701.764

Retención DNCP
₲ 32.616
Retención IVA
₲ 252.188
Retención Renta
₲ 252.188
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199221
Monto Contrato
₲ 851.357.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.576.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.798.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional