Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005028
Monto de la Factura
₲ 15.830.450
Nro. Solicitud de Transferencia
140404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.078.881
Retención DNCP
₲ 58.497
Retención IVA
₲ 226.149
Retención Renta
₲ 452.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
146/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203832
Monto Contrato
₲ 547.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.647.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.647.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
