Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005521
Monto de la Factura
₲ 49.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.722.907
Retención DNCP
₲ 175.129
Retención IVA
₲ 1.354.091
Retención Renta
₲ 1.354.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
110/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200931
Monto Contrato
₲ 2.974.578.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.525.081.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.516.900.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional