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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 14.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43658
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.964.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19887
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.887.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.555.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICO, ELECTRICO, AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, SAN LORENZO Y CAACUPE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia