Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001587
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.002.530
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75036
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.002.530
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIGBOX SRL
        
                                    RUC
                            
            80048896-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            219
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-10-18932
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 780.736.336
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 780.736.336
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            197311
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        