Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005135
Monto de la Factura
₲ 2.803.157
Nro. Solicitud de Transferencia
55081
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.157
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-1389
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.208.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.208.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
140389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia