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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003624
Monto de la Factura
₲ 2.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-43810
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.203.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.203.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia