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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012578
Monto de la Factura
₲ 67.306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65581
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.842.401

Retención DNCP
₲ 239.854
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.223.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-121712
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.541.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.541.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social