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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0010703
Monto de la Factura
₲ 236.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43548
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.721.417

Retención DNCP
₲ 881.440
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.497.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-119895
Monto Contrato
₲ 236.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.721.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.721.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social