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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004228
Monto de la Factura
₲ 668.310.171
Nro. Solicitud de Transferencia
38446
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.750.752

Retención DNCP
₲ 2.342.057
Retención IVA
₲ 18.108.681
Retención Renta
₲ 18.108.681
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12011-18-166900
Monto Contrato
₲ 1.555.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.696.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.696.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE DE OFIMATICA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio