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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022150
Monto de la Factura
₲ 16.538.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69677
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.538.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2074
Monto Contrato
₲ 265.579.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.493.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.493.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados