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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77495
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2384
Monto Contrato
₲ 23.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.966.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.966.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados