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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 2.028.650
Nro. Solicitud de Transferencia
37113
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.650

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2071
Monto Contrato
₲ 14.004.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.314.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.314.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados