Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000396
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.993.745
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            56649
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-08-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-08-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-08-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.993.745
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            406301-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            40
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11003-10-2071
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.004.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.314.843
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.314.843
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            193472
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        