Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006754
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.444.821
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            90278
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.444.821
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROYAL VIAJES S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80003359-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            05
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11003-10-53330
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 145.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 140.300.351
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 140.300.351
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156424
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de pasajes aéreos ad referéndum 2010
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        