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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022729
Monto de la Factura
₲ 41.291.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77365
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.291.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-0147
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.320.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.320.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados