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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009841
Monto de la Factura
₲ 164.329.476
Nro. Solicitud de Transferencia
62660
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.110.015

Retención DNCP
₲ 585.610
Retención IVA
₲ 4.481.713
Retención Renta
₲ 2.987.809
Multa
₲ 164.329

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-152926
Monto Contrato
₲ 503.499.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.314.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.314.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Software
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica