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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 33.599.786
Nro. Solicitud de Transferencia
21614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.648.554

Retención DNCP
₲ 118.516
Retención IVA
₲ 916.358
Retención Renta
₲ 916.358
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-162241
Monto Contrato
₲ 167.998.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.242.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.242.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes Intangibles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica