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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000144
Monto de la Factura
₲ 1.010.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.346.545

Retención DNCP
₲ 3.562.545
Retención IVA
₲ 27.545.455
Retención Renta
₲ 27.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-162689
Monto Contrato
₲ 12.570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.475.970.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.475.970.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348283
Nombre de la Licitación
Seguro Medico
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica