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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000126
Monto de la Factura
₲ 1.016.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.469.073

Retención DNCP
₲ 3.585.473
Retención IVA
₲ 27.722.727
Retención Renta
₲ 27.722.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-162689
Monto Contrato
₲ 12.570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.475.970.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.475.970.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348283
Nombre de la Licitación
Seguro Medico
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica