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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 7.785.662
Nro. Solicitud de Transferencia
112327
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.333.528

Retención DNCP
₲ 27.462
Retención IVA
₲ 212.336
Retención Renta
₲ 212.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
022-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141389
Monto Contrato
₲ 884.441.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.380.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.380.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi