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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 3.145.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57690
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.991.314

Retención DNCP
₲ 11.209
Retención IVA
₲ 85.786
Retención Renta
₲ 57.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILBERTO MAKOTO MITSUI ESPINOLA
RUC
3179914-0
Número de Contrato
86-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-135447
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299579
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH