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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 29.228.453
Nro. Solicitud de Transferencia
5916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
01-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.795.727

Retención DNCP
₲ 104.160
Retención IVA
₲ 797.140
Retención Renta
₲ 531.426
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO YGATIMI
RUC
80090099-5
Número de Contrato
023-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141390
Monto Contrato
₲ 1.003.054.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.062.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.062.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi