Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 3.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.103
Retención DNCP
₲ 14.169
Retención IVA
₲ 108.437
Retención Renta
₲ 72.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
21-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-140657
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.254.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.254.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi