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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 14.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.446.882

Retención DNCP
₲ 50.390
Retención IVA
₲ 385.637
Retención Renta
₲ 257.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
21-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-140657
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.254.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.254.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi