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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
21-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-140657
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.254.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.254.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi