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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047533
Monto de la Factura
₲ 240.117.565
Nro. Solicitud de Transferencia
123402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.939.520

Retención DNCP
₲ 887.292
Retención IVA
₲ 3.430.251
Retención Renta
₲ 6.860.502
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201347
Monto Contrato
₲ 1.416.399.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.349.351.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.349.351.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas