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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0001098
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71817
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.091

Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199422
Monto Contrato
₲ 15.747.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.982.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.982.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas