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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005395
Monto de la Factura
₲ 8.514.109
Nro. Solicitud de Transferencia
123426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.019.671

Retención DNCP
₲ 30.032
Retención IVA
₲ 232.203
Retención Renta
₲ 232.203
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200149
Monto Contrato
₲ 244.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.974.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.974.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas