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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000327
Monto de la Factura
₲ 96.765.672
Nro. Solicitud de Transferencia
158896
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.261.000

Retención DNCP
₲ 357.572
Retención IVA
₲ 1.382.367
Retención Renta
₲ 2.764.733
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200987
Monto Contrato
₲ 1.505.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.305.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.305.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas