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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000146
Monto de la Factura
₲ 180.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136409
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.600.754

Retención DNCP
₲ 692.177
Retención IVA
₲ 535.188
Retención Renta
₲ 5.351.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200151
Monto Contrato
₲ 720.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.403.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.403.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas