Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001416
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.863.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            123675
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.047.137
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 48.899
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 378.082
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 378.082
        
                                    Multa
                            
            ₲ 10.800
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            UNPAR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80036824-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            115
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-21-205389
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 219.151.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 206.961.897
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 206.961.897
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391481
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        