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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001184
Monto de la Factura
₲ 57.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67008
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.770.304

Retención DNCP
₲ 214.176
Retención IVA
₲ 828.000
Retención Renta
₲ 1.656.000
Multa
₲ 6.491.520

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201721
Monto Contrato
₲ 1.023.381.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.989.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.989.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas