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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007904
Monto de la Factura
₲ 197.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.797.269

Retención DNCP
₲ 763.530
Retención IVA
₲ 295.179
Retención Renta
₲ 5.903.582
Multa
₲ 2.010.440

Datos del Contrato

Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201896
Monto Contrato
₲ 4.147.742.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.451.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.963.451.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas