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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007956
Monto de la Factura
₲ 23.570.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187884
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.107.801

Retención DNCP
₲ 87.098
Retención IVA
₲ 336.720
Retención Renta
₲ 673.440
Multa
₲ 365.341

Datos del Contrato

Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201896
Monto Contrato
₲ 4.147.742.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.451.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.963.451.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas