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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007907
Monto de la Factura
₲ 120.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.851.828

Retención DNCP
₲ 463.700
Retención IVA
₲ 179.266
Retención Renta
₲ 3.585.313
Multa
₲ 27.893

Datos del Contrato

Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201896
Monto Contrato
₲ 4.147.742.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.451.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.963.451.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas