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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0033108
Monto de la Factura
₲ 43.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104692
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.226.810

Retención DNCP
₲ 168.712
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.304.478
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200983
Monto Contrato
₲ 372.439.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.157.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.157.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas