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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008796
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.371

Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
₲ 1.242.600

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200782
Monto Contrato
₲ 394.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.448.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.448.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas