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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0073313
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.907.127

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
₲ 396.000

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200692
Monto Contrato
₲ 172.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.645.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.645.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas