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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011309
Monto de la Factura
₲ 63.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.384.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-15809
Monto Contrato
₲ 281.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.504.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.504.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201040
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil