Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
036/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8134
Monto Contrato
₲ 90.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.758.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.758.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia