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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001160
Monto de la Factura
₲ 345.980
Nro. Solicitud de Transferencia
116329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.980

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
040/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8130
Monto Contrato
₲ 19.160.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.668.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.668.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia