Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003060
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.093.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51296
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.855.307
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.437
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 111.628
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 111.628
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80006037-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            82
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-16-127443
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 260.423.590
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 259.122.339
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308458
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        