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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 9.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.291.092

Retención DNCP
₲ 34.817
Retención IVA
₲ 266.455
Retención Renta
₲ 177.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
LP-13006-15-112621
Monto Contrato
₲ 6.019.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.264.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.688.264.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras Personales
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica