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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008073
Monto de la Factura
₲ 2.309.782
Nro. Solicitud de Transferencia
150316
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.561

Retención DNCP
₲ 8.231
Retención IVA
₲ 62.994
Retención Renta
₲ 41.996
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia